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住宿費、會議費發(fā)票無證據(jù)支撐定性虛開!2023年起,費用報銷不能只附一張發(fā)票!

發(fā)稿時間:2023-07-05 來源:稅務(wù)師


所有會計注意了,某公司費用報銷只附一張發(fā)票被查了!即日起,會計收到這11種發(fā)票不能再報銷了!更重磅的是……




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住宿費、會議費無證據(jù)支撐

認(rèn)定虛開被罰!

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處罰事由:

檢查你單位的賬簿、記賬憑證發(fā)現(xiàn)3份增值稅普通發(fā)票所列支的住宿費、培訓(xùn)費、會議費,并沒有發(fā)現(xiàn)住宿費、培訓(xùn)費、會議費相關(guān)參與列支人員的交通費用(如飛機票、高鐵車票等)列支賬載情況。以上發(fā)票為已證實虛開發(fā)票。

提醒各位注意!光靠一張發(fā)票并不足以支撐業(yè)務(wù)是真實合理的,如果光靠一張發(fā)票入賬無論是在企業(yè)內(nèi)部控制管理還是稅務(wù)管理上都存在漏洞和風(fēng)險。





02


費用報銷審核必看的5個要點

1、票據(jù)與實際業(yè)務(wù)吻合

這是費用報銷中最基本的常識,比如:采購一批物料,按理應(yīng)該取得商品購銷發(fā)票,但最后到財務(wù)報銷時使用的是接受服務(wù)的發(fā)票,這樣牛頭不對馬嘴,自然不允許報銷。

2、附件能有力支撐費用發(fā)生的真實性

附件與報銷單之間應(yīng)具有較強的邏輯性和關(guān)聯(lián)性,比如:報銷差旅費,機票是飛往上海出差,但是餐費確有杭州的發(fā)票,很顯然這張餐費并不屬于差旅費的一部分。

3、取得的發(fā)票類別符合稅法要求

在這里給大家總結(jié)一下:

(1)水電費、各類外包服務(wù)費、印刷費、辦公費、物料采購費用等可以使用專票報銷;

(2)吃飯的發(fā)票、員工交通費用發(fā)票、會所、KTV、酒吧、業(yè)務(wù)招待饋贈禮品、為員工福利發(fā)生的發(fā)票等使用普票報銷即可。

4、涉及專票報銷盡可能價稅分離填寫

提醒小伙伴,報銷過程中涉及到專票報銷的,在填寫報銷單時將專票上的不含稅價和稅金分成兩行填寫,這樣方便財務(wù)后期的賬務(wù)處理。

5、附件中文件表單符合內(nèi)部管理流程

這點要求至關(guān)重要!很多費用的報銷會牽扯到公司內(nèi)部幾個部門的專業(yè)意見,報銷事項在發(fā)生前應(yīng)取得這些內(nèi)部通過的審批意見。

比如:企業(yè)需要購買專業(yè)設(shè)備,那這個設(shè)備肯定要經(jīng)過使用該設(shè)備的部門負(fù)責(zé)人審核,那么在報銷時,就要附上像一個的審核意見,這樣財務(wù)人員審核時才能夠看到改設(shè)備滿足使用要求,就可以放心審核通過了。




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2023年起,重點自查!

這些費用報銷不能只憑一張發(fā)票

小編給大家總結(jié)了8種需要發(fā)票+其他證明才能入賬的費用支出,建議大家收藏,做好自查!

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警惕!費用發(fā)票不能報銷的11種情形!

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